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2015年致公党莆田市委员会部门预算说明

发布时间:2015-03-10    字体显示:||    阅读: 次

2015年致公党莆田市委员会部门预算说明

 

2015年部门预算经市六届人大五次会议审议通过,按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2015年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

根据《中共莆田市委办公室关于印发莆田市各民主党派机关机构改革方案的通知》(莆委办发[1997]30号)及《中共莆田市委机构编制委员会办公室关于各民主党派市委会编制问题的批复》(莆委编办[2010]23号),致公党莆田市委的主要职责是:

(一)参政议政

(二)民主监督

(三)党务工作

(四)海外联络和对台工作

(五)社会服务工作

 二、部门预算单位基本情况

 致公党莆田市委会包括本部及0个下属单位,其中:列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

致公党莆田市委

财政拨款

4

4

 

三、部门主要工作任务

2015年,致公党莆田市委员会主要任务是:

一、深入开展学习实践活动,营造浓厚的学习氛围。继续开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动,通过举办暑期读书班、致公讲坛等形式,营造浓厚学习 氛围,引导全市广大党员进一步学习领会中共十八大、十八届三中、四中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神,尤其是习总书记来闽考察重要讲话精神,凝聚 政治共识,明确政治责任。及时报送信息,编辑学习实践活动简报。

二、开展党史党章和传统教育活动,纪念致公党建党90周年。广泛开展党史党章及优良传统教育,举办纪念座谈会、报告会、参观统一战线爱国主义基地和致公党 党史教育基地等主题活动,推动广大党员知党史、明党章,继承和发扬致公党老一辈领导人的优良传统、高尚风范和坚定信念,激励广大党员双岗建功树形象、侨海 报国展风采,为致公党建党90周年增光添彩。

三、加强制度建设,提升服务水平。要以加强制度化、规范化为基础,提高机关和各级班子成员服务党务工作的水平,以改进作风和提高工作效率为重要切入点,以 开展学习实践活动和创先争优活动为载体,把好的经验、好的做法提炼、固化为好的制度。拟组织市委会班子领导和机关的同志走访对口联系单位,召开座谈会,举 办主题活动,把对口联系制度执行好、落实好。

四、夯实组织建设基础,做好基层组织换届和成立工作。召开组织工作会议,建设一支组织工作队伍,不断完善组织工作制度。根据本党章程和相关规定程序,好 中选优发展新党员。加强对党员的教育培训和培养管理。完成各基层组织换届工作,成立秀屿区支部。支持市委各专委会开展有意义、有特色的活动。

五、加大参政议政力度,履行参政党职能。按照致公党省委和市委统战部等上级部门的要求,加大力度组织撰写调研课题和社情民意信息。加强理论研究,完成致公党中央、省委理论研究课题。努力建设一支能写会说、能懂会做、能登大雅的参政议政队伍。

六、积极参与市委市政府的重要节点活动,做好海外联谊工作。主动融入市六侨联席的活动机制,积极拓展对外联谊交流的工作面,不断强化与老华侨、新生代华人和新侨民的联谊工作,维护广大成员和侨胞的正当权益,努力为侨胞和归侨侨眷排忧解难。

七、鼓励党员立足本职,服务社会。在社会服务中要体现“侨”“海”工作特色,彰显“侨海报国”精神,注重党派属性和示范意义。拟组织开展志愿者服务,启动“致公林”种养工程,推动“社区致公学校”选点挂牌,打造特色品牌,为建设宜居港城奉献力量,展示风采。

    四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2015年,致公党莆田市委员会收入预算为73.69万元, 其中:当年财政拨款收入73.69万元。相应安排支出预算73.69万元,其中:工资福利支出25.53万元,商品和服务支出4.06万元,对个人和家庭 补助支出15.10万元,项目支出29万元。

    五、公共财政预算拨款支出情况

  2015年度公共财政预算拨款支出73.69万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)2012801行政运行41.89万元。主要用于人员工资津贴等支出。

(二)2012802一般行政管理事务29万元。主要用于开展日常业务办公、印制费、公务差旅、邮电、会议等支出。

(三)2100501行政单位医疗1.66万元。主要用于在职人员当年度医疗保险支出。

(四)2100503 公务员医疗补助1.14万元。主要用于医疗补助。

    六、政府性基金支出预算情况

    七、“三公”经费财政拨款预算情况

2015年“三公”经费财政拨款预算数为7.7万元,其中:因公出国(境)经费 0 万元,公务接待费0.85元,公务用车购置及运行费6.85万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费
    无

(二)公务接待费
   2015年预算安排0.85万元。主要用于异地客商来莆田考察洽谈餐饮费等方面的接待活动。与上年相比支出下降5.88%,主要原因是:厉行节约,业务商洽尽量不接待。

(三)公务用车购置及运行费

2015年预算安排6.85万元,其中:公务用车运行费6.85万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费 0 万元。与上年相比支出下降0.58%,主要原因是:精减车辆日常开支需要。

 

附件:1.2015年市本级一般公共预算安排的基本支出预算表

    2.2015年市本级一般公共预算项目支出预算明细表


附件下载:

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